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对帐不平的情况有哪些

邱哥 2024-10-24资料宝库710

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用友U8固定资产对帐为什么不平衡

1、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

2、由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理,对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。

对帐不平的情况有哪些

3、从与账务对账的结果来看,应该是之前第一次所提的折旧凭证已经传递至总账中,总账中有固定资产的折旧凭证未删除。

4、这个我还真不知道呢,我之前用的用友软件比较老,好久没用过了,不能帮你解决了。

5、操作流程是不是先录入当月新增固定资产数,月末计提折旧,记账,结账。然后到总账里在全部记账,结账?你的流程是没错的,是需要先将固定资产新增,然后月末再计提折旧。当月新增固定资产,下月再计提折旧。

用友问题:记账后对账显示有错误,总账和明细账不平衡,显示保证金户借方和...

1、取消记账,取消审核。然后看看是否还是平衡,发生额及余额(包含未记账凭证)。再查看未记账凭证是否有问题,重新审核,看看是否可以通过。然后再做记账。供参考。

对帐不平的情况有哪些

2、出现此问题的原因:总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下:首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。

3、你好,出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

4、总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。

5、方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

对帐不平的情况有哪些

6、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况,首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

用友U8银行对账时不平衡,没有两清

1、解决方案:在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额,然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的,但是在往来明细里面没有录入,需要在往来明细里录入。

2、原因分析:期初不平。本月业务没有制单生成凭证。固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

3、你可能是供应商的往来受控于应付系统,而在初始化输入供应商明细时未和总帐系统核对,(如果是受控于总帐系统就不会出现这种情况了)。现在你核对下在录入供应商明细帐时是否有错。

4、总账中有固定资产的折旧凭证未删除。因此,你把固定资产反结账至未结账月,把固定资产中的折旧凭证删除;再到总账中删除折旧凭证,最后,再到固定资产模块中重新计提折旧,生成折旧凭证,记账。

5、至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。

6、你的记账速度是不是快了点,在没有收到银行入帐通知单(150000元)和付出回单的情况下登记了收入和支出。将日记帐与银行对帐单逐笔核对一下。

到此,以上就是小编对于对帐不平的情况有哪些原因的问题就介绍到这了,希望介绍的几点解答对大家有用,有任何问题和不懂的,欢迎各位老师在评论区讨论,给我留言。

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